中共武汉市委宣传部2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开表

 

 

部门收支总表

部门公开01

 

 

 

 

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

7016.14

201 一般公共服务支出

3949.44

支出类别分类

二、政府性基金预算财政拨款收入

204 公共安全支出

一、基本支出

2360.98

三、事业收入

205 教育支出

    工资福利支出

1399.99

四、上级补助收入

206 科学技术支出

    对个人和家庭的补助

529.18

五、附属单位上缴收入

207 文化体育与传媒支出

3000

    商品和服务支出

431.81

六、事业单位经营收入

208 社会保障和就业支出

261.81

二、项目支出

5161.16

七、其他收入

6

210 医疗卫生与计划生育支出

169.21

  ()部门项目

5161.16

211 节能环保支出

  ()公共项目

212 城乡社区支出

三、上缴上级支出

213 农林水支出

四、对附属单位补助支出

214 交通运输支出

五、事业单位经营支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

支出经济分类

219 援助其他地区支出

301 工资福利支出

1609.99

220 国土海洋气象等支出

302 商品和服务支出

5382.97

221 住房保障支出

141.68

303 对个人和家庭的补助

529.18

222 粮油物资储备支出

304 对企事业单位的补贴

227 预备费

305 转移性支出

229 其他支出

307 债务利息支出

230 转移性支出

308 债务还本支出

231 债务还本支出

309 基本建设支出

232 债务付息支出

310 其他资本性支出

233 债务发行费支出

399 其他支出

本年收入合计

7022.14

本年支出合计

7522.14

本年支出合计

7522.14

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

500

结转下年

六、结转下年

收入总计

7522.14

支出总计

7522.14

支出总计

7522.14

 

部门收入总表

部门公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

财政拨款

其他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

7522.14

7016.14

500

201

一般公共服务

3949.44

3443.44

500

  20111

  纪检监察事务

80

80

    2011105

    派驻派出机构

80

80

  20133

  宣传事务

3869.44

3363.44

500

    2013301

    行政运行(宣传)

1689.41

1689.41

    2013302

    一般行政管理事务(宣传)

2081.16

1575.16

500

    2013350

    事业运行(宣传)

98.87

98.87

207

文化体育与传媒支出

3000

3000

  20799

  其他文化体育与传媒支出

3000

3000

    2079902

    宣传文化发展专项支出

3000

3000

208

社会保障和就业支出

261.81

261.81

  20805

  行政事业单位离退休

261.81

261.81

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

261.81

261.81

210

医疗卫生与计划生育支出

169.21

169.21

  21011

  行政事业单位医疗

169.21

169.21

    2101101

    行政单位医疗

70.55

70.55

    2101102

    事业单位医疗

3.23

3.23

    2101103

    公务员医疗补助

95.43

95.43

221

住房保障支出

141.68

141.68

  22102

  住房改革支出

141.68

141.68

    2210201

    住房公积金

110.67

110.67

    2210202

    提租补贴

31.01

31.01

 

部门支出总表

部门公开03

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

结转下年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

7522.14

2360.98

5161.16

201

一般公共服务

3949.44

1788.28

2161.16

  20111

  纪检监察事务

80

80

    2011105

    派驻派出机构

80

80

  20133

  宣传事务

3869.44

1788.28

2081.16

    2013301

    行政运行(宣传)

1689.41

1689.41

    2013302

    一般行政管理事务(宣传)

2081.16

2081.16

    2013350

    事业运行(宣传)

98.87

98.87

207

文化体育与传媒支出

3000

3000

  20799

  其他文化体育与传媒支出

3000

3000

    2079902

    宣传文化发展专项支出

3000

3000

208

社会保障和就业支出

261.81

261.81

  20805

  行政事业单位离退休

261.81

261.81

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

261.81

261.81

210

医疗卫生与计划生育支出

169.21

169.21

  21011

  行政事业单位医疗

169.21

169.21

    2101101

    行政单位医疗

70.55

70.55

    2101102

    事业单位医疗

3.23

3.23

    2101103

    公务员医疗补助

95.43

95.43

221

住房保障支出

141.68

141.68

  22102

  住房改革支出

141.68

141.68

    2210201

    住房公积金

110.67

110.67

    2210202

    提租补贴

31.01

31.01

 

财政拨款收支预算总表

部门公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

7016.14

201 一般公共服务支出

3943.44

3943.44

支出类别分类

二、政府性基金预算财政拨款收入

204 公共安全支出

一、基本支出

2360.98

2360.98

205 教育支出

    工资福利支出

1399.99

1399.99

206 科学技术支出

    对个人和家庭的补助

529.18

529.18

207 文化体育与传媒支出

3000

3000

    商品和服务支出

431.81

431.81

208 社会保障和就业支出

261.81

261.81

二、项目支出

5155.16

5155.16

210 医疗卫生与计划生育支出

169.21

169.21

  ()部门项目

5155.16

5155.16

211 节能环保支出

  ()公共项目

212 城乡社区支出

三、上缴上级支出

213 农林水支出

四、对附属单位补助支出

214 交通运输支出

五、事业单位经营支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

支出经济分类

219 援助其他地区支出

301 工资福利支出

1609.99

1609.99

220 国土海洋气象等支出

302 商品和服务支出

5376.97

5376.97

221 住房保障支出

141.68

141.68

303 对个人和家庭的补助

529.18

529.18

222 粮油物资储备支出

304 对企事业单位的补贴

227 预备费

305 转移性支出

229 其他支出

307 债务利息支出

230 转移性支出

308 债务还本支出

231 债务还本支出

309 基本建设支出

232 债务付息支出

310 其他资本性支出

233 债务发行费支出

399 其他支出

本年收入合计

7016.14

本年支出合计

7516.14

7516.14

本年支出合计

7516.14

7516.14

三、上年结转

500

结转下年

六、结转下年

收入总计

7516.14

支出总计

7516.14

7516.14

支出总计

7516.14

7516.14

 

 

一般公共预算支出表

部门公开05

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

合计

7516.14

2360.98

5155.16

201

一般公共服务

3943.44

1788.28

2155.16

  20111

  纪检监察事务

80

80

    2011105

    派驻派出机构

80

80

  20133

  宣传事务

3863.44

1788.28

2075.16

    2013301

    行政运行(宣传)

1689.41

1689.41

    2013302

    一般行政管理事务(宣传)

2075.16

2075.16

    2013350

    事业运行(宣传)

98.87

98.87

207

文化体育与传媒支出

3000

3000

  20799

  其他文化体育与传媒支出

3000

3000

    2079902

    宣传文化发展专项支出

3000

3000

208

社会保障和就业支出

261.81

261.81

  20805

  行政事业单位离退休

261.81

261.81

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

261.81

261.81

210

医疗卫生与计划生育支出

169.21

169.21

  21011

  行政事业单位医疗

169.21

169.21

    2101101

    行政单位医疗

70.55

70.55

    2101102

    事业单位医疗

3.23

3.23

    2101103

    公务员医疗补助

95.43

95.43

221

住房保障支出

141.68

141.68

  22102

  住房改革支出

141.68

141.68

    2210201

    住房公积金

110.67

110.67

    2210202

    提租补贴

31.01

31.01

 

一般公共预算基本支出表

部门公开06

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

合计

2360.98

1929.17

431.81

301

工资福利支出

1399.99

1399.99

  30101

  基本工资

302.29

302.29

  30102

  津贴补贴

373.83

373.83

  30103

  奖金

23.8

23.8

  30104

  其他社会保障缴费

80.23

80.23

  30107

  绩效工资

23.51

23.51

  30199

  其他工资福利支出

596.33

596.33

302

商品和服务支出

431.81

431.81

  30201

  办公费

56.63

56.63

  30202

  印刷费

18.49

18.49

  30207

  邮电费

5

5

  30211

  差旅费

16.8

16.8

  30212

  因公出国(境)费用

27.5

27.5

  30213

  维修(护)费

10

10

  30214

  租赁费

85

85

  30215

  会议费

6

6

  30216

  培训费

11

11

  30217

  公务接待费

37.22

37.22

  30228

  工会经费

10

10

  30229

  福利费

15

15

  30231

  公务用车运行维护费

21

21

  30239

  其他交通费用

93.71

93.71

  30299

  其他商品和服务支出

18.46

18.46

303

对个人和家庭的补助

529.18

529.18

  30301

  离休费

52.43

52.43

  30302

  退休费

128.82

128.82

  30307

  医疗费

95.43

95.43

  30311

  住房公积金

110.67

110.67

  30312

  提租补贴

31.01

31.01

  30315

  物业服务补贴

30.26

30.26

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

80.56

80.56

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开07

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

“三公”经费支出

合计

因公出国()费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

85.72

27.5

21

21

37.22

2013301

行政运行(宣传)

85.72

27.5

21

21

37.22

 

政府性基金预算支出表

部门公开08

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

本年政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

注:中共武汉市委宣传部2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出