中共武汉市委宣传部2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开表
部门收支总表 |
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部门公开01表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7016.14 |
201 一般公共服务支出 |
3949.44 |
支出类别分类 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
204 公共安全支出 |
|
一、基本支出 |
2360.98 |
三、事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
工资福利支出 |
1399.99 |
四、上级补助收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
529.18 |
五、附属单位上缴收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
3000 |
商品和服务支出 |
431.81 |
六、事业单位经营收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
261.81 |
二、项目支出 |
5161.16 |
七、其他收入 |
6 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
169.21 |
(一)部门项目 |
5161.16 |
|
|
211 节能环保支出 |
|
(二)公共项目 |
|
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|
212 城乡社区支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
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|
213 农林水支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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|
214 交通运输支出 |
|
五、事业单位经营支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
|
支出经济分类 |
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|
219 援助其他地区支出 |
|
301 工资福利支出 |
1609.99 |
|
|
220 国土海洋气象等支出 |
|
302 商品和服务支出 |
5382.97 |
|
|
221 住房保障支出 |
141.68 |
303 对个人和家庭的补助 |
529.18 |
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
304 对企事业单位的补贴 |
|
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227 预备费 |
|
305 转移性支出 |
|
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|
229 其他支出 |
|
307 债务利息支出 |
|
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|
230 转移性支出 |
|
308 债务还本支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
309 基本建设支出 |
|
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232 债务付息支出 |
|
310 其他资本性支出 |
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233 债务发行费支出 |
|
399 其他支出 |
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本年收入合计 |
7022.14 |
本年支出合计 |
7522.14 |
本年支出合计 |
7522.14 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
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九、上年结转 |
500 |
结转下年 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
7522.14 |
支出总计 |
7522.14 |
支出总计 |
7522.14 |
部门收入总表 |
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部门公开02表 |
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单位:万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
财政拨款 |
其他 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
7522.14 |
7016.14 |
|
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500 |
|
201 |
一般公共服务 |
3949.44 |
3443.44 |
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|
500 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
80 |
80 |
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|
2011105 |
派驻派出机构 |
80 |
80 |
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20133 |
宣传事务 |
3869.44 |
3363.44 |
|
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|
500 |
|
2013301 |
行政运行(宣传) |
1689.41 |
1689.41 |
|
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|
2013302 |
一般行政管理事务(宣传) |
2081.16 |
1575.16 |
|
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|
500 |
|
2013350 |
事业运行(宣传) |
98.87 |
98.87 |
|
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|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3000 |
3000 |
|
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20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3000 |
3000 |
|
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2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3000 |
3000 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.81 |
261.81 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
261.81 |
261.81 |
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
261.81 |
261.81 |
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
169.21 |
169.21 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
169.21 |
169.21 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
70.55 |
70.55 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.23 |
3.23 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
95.43 |
95.43 |
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|
221 |
住房保障支出 |
141.68 |
141.68 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
141.68 |
141.68 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
110.67 |
110.67 |
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
31.01 |
31.01 |
|
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|
部门支出总表 |
||||||||
部门公开03表 |
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|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
结转下年 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
7522.14 |
2360.98 |
5161.16 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
3949.44 |
1788.28 |
2161.16 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
80 |
|
80 |
|
|
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|
2011105 |
派驻派出机构 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
3869.44 |
1788.28 |
2081.16 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行(宣传) |
1689.41 |
1689.41 |
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务(宣传) |
2081.16 |
|
2081.16 |
|
|
|
|
2013350 |
事业运行(宣传) |
98.87 |
98.87 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.81 |
261.81 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
261.81 |
261.81 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
261.81 |
261.81 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
169.21 |
169.21 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
169.21 |
169.21 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.55 |
70.55 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
95.43 |
95.43 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
141.68 |
141.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
141.68 |
141.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
110.67 |
110.67 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
31.01 |
31.01 |
|
|
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|
财政拨款收支预算总表 |
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部门公开04表 |
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|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7016.14 |
201 一般公共服务支出 |
3943.44 |
3943.44 |
|
支出类别分类 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
2360.98 |
2360.98 |
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
1399.99 |
1399.99 |
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
529.18 |
529.18 |
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
3000 |
3000 |
|
商品和服务支出 |
431.81 |
431.81 |
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
261.81 |
261.81 |
|
二、项目支出 |
5155.16 |
5155.16 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
169.21 |
169.21 |
|
(一)部门项目 |
5155.16 |
5155.16 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
(二)公共项目 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
301 工资福利支出 |
1609.99 |
1609.99 |
|
|
|
220 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
302 商品和服务支出 |
5376.97 |
5376.97 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
141.68 |
141.68 |
|
303 对个人和家庭的补助 |
529.18 |
529.18 |
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
304 对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
305 转移性支出 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
307 债务利息支出 |
|
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
308 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
309 基本建设支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
310 其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
399 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7016.14 |
本年支出合计 |
7516.14 |
7516.14 |
|
本年支出合计 |
7516.14 |
7516.14 |
|
三、上年结转 |
500 |
结转下年 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
收入总计 |
7516.14 |
支出总计 |
7516.14 |
7516.14 |
|
支出总计 |
7516.14 |
7516.14 |
|
一般公共预算支出表 |
||||
部门公开05表 |
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
7516.14 |
2360.98 |
5155.16 |
201 |
一般公共服务 |
3943.44 |
1788.28 |
2155.16 |
20111 |
纪检监察事务 |
80 |
|
80 |
2011105 |
派驻派出机构 |
80 |
|
80 |
20133 |
宣传事务 |
3863.44 |
1788.28 |
2075.16 |
2013301 |
行政运行(宣传) |
1689.41 |
1689.41 |
|
2013302 |
一般行政管理事务(宣传) |
2075.16 |
|
2075.16 |
2013350 |
事业运行(宣传) |
98.87 |
98.87 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3000 |
|
3000 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3000 |
|
3000 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3000 |
|
3000 |
208 |
社会保障和就业支出 |
261.81 |
261.81 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
261.81 |
261.81 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
261.81 |
261.81 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
169.21 |
169.21 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
169.21 |
169.21 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.55 |
70.55 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.23 |
3.23 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
95.43 |
95.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
141.68 |
141.68 |
|
22102 |
住房改革支出 |
141.68 |
141.68 |
|
2210201 |
住房公积金 |
110.67 |
110.67 |
|
2210202 |
提租补贴 |
31.01 |
31.01 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门公开06表 |
|
|
|
单位:万元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
2360.98 |
1929.17 |
431.81 |
301 |
工资福利支出 |
1399.99 |
1399.99 |
|
30101 |
基本工资 |
302.29 |
302.29 |
|
30102 |
津贴补贴 |
373.83 |
373.83 |
|
30103 |
奖金 |
23.8 |
23.8 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
80.23 |
80.23 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.51 |
23.51 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
596.33 |
596.33 |
|
302 |
商品和服务支出 |
431.81 |
|
431.81 |
30201 |
办公费 |
56.63 |
|
56.63 |
30202 |
印刷费 |
18.49 |
|
18.49 |
30207 |
邮电费 |
5 |
|
5 |
30211 |
差旅费 |
16.8 |
|
16.8 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
27.5 |
|
27.5 |
30213 |
维修(护)费 |
10 |
|
10 |
30214 |
租赁费 |
85 |
|
85 |
30215 |
会议费 |
6 |
|
6 |
30216 |
培训费 |
11 |
|
11 |
30217 |
公务接待费 |
37.22 |
|
37.22 |
30228 |
工会经费 |
10 |
|
10 |
30229 |
福利费 |
15 |
|
15 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21 |
|
21 |
30239 |
其他交通费用 |
93.71 |
|
93.71 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.46 |
|
18.46 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
529.18 |
529.18 |
|
30301 |
离休费 |
52.43 |
52.43 |
|
30302 |
退休费 |
128.82 |
128.82 |
|
30307 |
医疗费 |
95.43 |
95.43 |
|
30311 |
住房公积金 |
110.67 |
110.67 |
|
30312 |
提租补贴 |
31.01 |
31.01 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
30.26 |
30.26 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
80.56 |
80.56 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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部门公开07表 |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
“三公”经费支出 |
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合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
85.72 |
27.5 |
21 |
|
21 |
37.22 |
2013301 |
行政运行(宣传) |
85.72 |
27.5 |
21 |
|
21 |
37.22 |
政府性基金预算支出表 |
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部门公开08表 |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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注:中共武汉市委宣传部2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出 |
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